Ajuste
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Recibí un balance que cierra el ejercicio el 31/5. El contador anterior olvidó en el asiento de cierre contabilizar un pasivo que se canceló en el ejercicio siguiente. ¿Cómo puedo ajustarlo sin usar A.R.E.A.? Ese pasivo se canceló contra Banco Cta./Cte. y son impuestos. ¿Cómo sería el asiento? Gracias Tere
Etiquetas: Ajuste contable, asiento de cierre, pasivo por impuestos, error contable, corrección de errores contables, ajuste de pasivo, contabilización de pasivos, AREA contabilidad
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Estudio Contable GS
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Re: Ajuste
Si la situación al 31/05 no era conocida por la empresa, podés obviar hacer el AREA.
Si ya tenías la deuda determinada, tendrías que hacer un AREA.
Si así y todo tampoco querés hacer un AREA, hacé el asiento en el primer mes como "Reconocimiento de Deuda".
Ojo si es por Certificación Literal o Auditoría, porque ahí va tu responsabilidad después.
Saludos.
Etiquetas: AREA contabilidad, Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores, Reconocimiento de Deuda, Certificación Literal, Auditoría contable, Responsabilidad contable, Asiento contable deuda
Si ya tenías la deuda determinada, tendrías que hacer un AREA.
Si así y todo tampoco querés hacer un AREA, hacé el asiento en el primer mes como "Reconocimiento de Deuda".
Ojo si es por Certificación Literal o Auditoría, porque ahí va tu responsabilidad después.
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Gabriel Sequino
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