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Re: Saldo técnico a favor del contribuyente
Publicado: Lun Mar 16, 2020 6:31 pm
por Estudio Contable GS
El saldo a favor no trasladado correctamente no te genera la obligación de presentar multinota, porque no estás afectando ni el Débito ni el Crédito de la DDJJ en cuestión.
Saludos.
Etiquetas: Saldo a favor, Saldo a favor no trasladado, Multinota, Obligación presentar multinota, DDJJ, Débito Crédito DDJJ
Re: Saldo técnico a favor del contribuyente
Publicado: Lun Mar 16, 2020 8:27 pm
por Estudio Contable MEB
No hace falta la multinota, rectifica el ST desde donde te equivocaste y listo.
Etiquetas: Rectificación DDJJ, Multinota AFIP, Corrección declaraciones impositivas, Errores fiscales AFIP, Cómo rectificar impuestos, Declaraciones juradas rectificativas, Procedimiento de rectificación fiscal
Re: Saldo técnico a favor del contribuyente
Publicado: Vie Mar 20, 2020 10:34 am
por carmeng
Hola, buenos días a todos.
Gracias por la ayuda.
Saludos.
Etiquetas: foro contadores, ayuda contable, ayuda impositiva, consultas contables, dudas fiscales, comunidad contable, asesoría fiscal
Re: "Saldo técnico a favor del contribuyente
Publicado: Dom Dic 27, 2020 6:26 pm
por Aldana
Buenas tardes, tome un nuevo cliente que tenía varios meses de saldo técnico a favor, pero no se había tomado en las DDJJ; al liquidar el primer mes me dio saldo a pagar. Al revisar encontré que tenía un gran saldo a favor si acumulaba varios meses. Tengo que rectificar todas las DDJJ en las que no se hizo tomar ese saldo técnico? Gracias.
Etiquetas: DDJJ, Saldo técnico, Liquidar, Meses atrasados, Rectificar DDJJ, Tome cliente, Saldo a pagar, Cuenta contable
Re: Técnico Saldo a Favor del Contribuyente
Publicado: Mié Dic 30, 2020 1:45 am
por Estudio Contable GS
¿Cómo?
Lo que pasó es que el saldo a favor de un mes no se trasladó al siguiente?
No hay problema.
Rectífica todo, y lista.
El único tema es que seguramente la DDJJ que ya se presentó con saldo a pagar, tendrás que hacer una presentación digital para poder justificar que te valide la rectificación reduciendo el monto a pagar, ya que no estás ni incrementando el crédito fiscal ni reduciendo el débito, sino que fue un error formal.
Si en Cuentas tributarias no se te actualiza solo luego de la rectificación, tendrás que presentar la PD.
Saludos.
Etiquetas: iva, facturación, DDJJ, presentación digital, rectificación, Cuentas tributarias, PD