RECIBI UN BALANCE QUE CIERRA EJERCICIO EL 31/5. EL CONTADOR ANTERIOR OLVIDÓ EN EL ASIENTO DE CIERRE CONTABILIZAR UN PASIVO QUE SE CANCELÓ EN EL EJERCICIO SIGUIENTE. COMO PUEDO AJUSTARLO SIN USAR A.R.E.A.? ESE PASIVO SE CANCELÓ CONTRA BANCO CTA/CTE Y SON IMPUESTOS. COMO SERIA EL ASIENTO?
GRACIAS
TERE
AJUSTE
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Re: AJUSTE
Si la situación al 31/05 no era conocida por la empresa, podés obviar hacer el AREA.
Si ya tenías la deuda determinada, tendrías que hacer un AREA.
Si así y todo tampoco querés hacer un area, hacé el asiento en el primer mes como "Reconocimiento de Deuda".
Ojo si es por Certificación Literal o Auditoría, porque ahí va tu responsabilidad después.
Saludos.
Si ya tenías la deuda determinada, tendrías que hacer un AREA.
Si así y todo tampoco querés hacer un area, hacé el asiento en el primer mes como "Reconocimiento de Deuda".
Ojo si es por Certificación Literal o Auditoría, porque ahí va tu responsabilidad después.
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Gabriel Sequino
Contador Público
Tel. (54 11) 15-4196-4256
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