Hola, les hago una consulta. Tomé un cliente nuevo que di de alta en reg. gral en agosto, había tenido actividad hasta junio y en Julio se dio de baja.
El contador anterior le presento iva y el citi de junio. El tema que ahora ingreso para cargar el IVA Agosto por digital y me pide cargar digital junio (ya cargado x citi).
Lo correcto sería que solicite la info al contador anterior pero si no es posible como lo soluciono? lo declaro sin movimientos y que quede la ddjj con el citi presentado?
Muchas gracias, saludos